9月9日上
午,温州机场审计法务部在行政综合楼613会议室召开固定资产内部审计沟通部署会。会议由审计法务部负责人主持。
会上,审计法务部介绍了本次固定资产内审工
作安排,企划发展部介绍了机场集团固定资产管理有关情况。与会人员就固定资产全过程管理中遇到的一些问题和困难进行了沟通讨论,达成了初步共识。
会议指出,开展内部审计工作是强化内部管理、防范控制风险、提高绩效管理、促进廉政建设的一项重要举措,各部门要统一思想认识,做好
协同配合,审计组要认真开展审计,确保这次内部审计能够顺利、圆满完成。(审计/高盈盈)